Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23334 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ARG. COLA 20KG - |
30,43 |
91,28 |
3.00 |
FECHAD. - |
54,15 |
162,44 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT - |
13,93 |
13,93 |
3.00 |
PISO 41X41 - |
42,91 |
128,74 |
2.00 |
REJ. QUART. 01KG - |
6,66 |
13,31 |
2.00 |
TORN. COZ. MESA - |
186,17 |
372,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2021 |
ARG. COLA 20KG - FECHAD. - FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT - PISO 41X41 - REJ. QUART. 01KG - TORN. COZ. MESA - |
782,03 |
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14/10/2021 |
LIQ NT 20086 |
|
782,03 |
|
22/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23334/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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782,03 |
TOTAL |
782,03 |
782,03 |
782,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.