Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23429 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA - |
160,00 |
160,00 |
2.00 |
RELÉ - |
78,50 |
157,00 |
1.00 |
CARGA DE FLUIDO - |
260,00 |
260,00 |
1.00 |
CARGA DE OLEO - |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
SELO COMPRESSOR - |
158,00 |
158,00 |
8.00 |
ORING - |
15,00 |
120,00 |
1.00 |
JOGO DE JUNTA - |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2021 |
SOLDA - RELÉ - CARGA DE FLUIDO - CARGA DE OLEO - SELO COMPRESSOR - ORING - JOGO DE JUNTA - |
1.075,00 |
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14/10/2021 |
LIQ NT 4616 |
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1.075,00 |
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22/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23429/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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1.075,00 |
TOTAL |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.