Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23502 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
EVA BRANCO - |
2,25 |
27,00 |
12.00 |
EVA VERMELHO - |
2,25 |
27,00 |
12.00 |
EVA AMARELO - |
2,25 |
27,00 |
12.00 |
PAPEL CREDEX BRANCA 50 - |
8,99 |
107,88 |
18.00 |
PASTA MICROONDULADA AZUL 55MM - |
5,99 |
107,82 |
36.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO 250X355X135MM - |
4,99 |
179,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2021 |
EVA BRANCO - EVA VERMELHO - EVA AMARELO - PAPEL CREDEX BRANCA 50 - PASTA MICROONDULADA AZUL 55MM - ARQUIVO MORTO PAPELÃO 250X355X135MM - |
476,34 |
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14/10/2021 |
LIQ NT 259 |
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476,34 |
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08/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23502/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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476,34 |
TOTAL |
476,34 |
476,34 |
476,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.