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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23502 Data de lançamento: 14/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EVA BRANCO - 2,25 27,00
12.00 EVA VERMELHO - 2,25 27,00
12.00 EVA AMARELO - 2,25 27,00
12.00 PAPEL CREDEX BRANCA 50 - 8,99 107,88
18.00 PASTA MICROONDULADA AZUL 55MM - 5,99 107,82
36.00 ARQUIVO MORTO PAPELÃO 250X355X135MM - 4,99 179,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2021 EVA BRANCO - EVA VERMELHO - EVA AMARELO - PAPEL CREDEX BRANCA 50 - PASTA MICROONDULADA AZUL 55MM - ARQUIVO MORTO PAPELÃO 250X355X135MM - 476,34
14/10/2021 LIQ NT 259 476,34
08/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23502/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 476,34
TOTAL 476,34 476,34 476,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.