Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2361 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
ACABEMNTO EMENDA |
4,00 |
36,00 |
1.00 |
EMENDA |
45,90 |
45,90 |
2.00 |
PREGO 13X15 |
21,00 |
42,00 |
10.00 |
ACABAMENTO CANTO INTERNO |
5,00 |
50,00 |
5.00 |
ACABAMENTO CANTO EXTERNO |
5,00 |
25,00 |
10.00 |
ACABAMENTO SEMALHA |
41,90 |
419,00 |
60.00 |
PVC FOLHA DE 6M 300X10 |
35,90 |
2.154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2021 |
ACABEMNTO EMENDA EMENDA PREGO 13X15 ACABAMENTO CANTO INTERNO ACABAMENTO CANTO EXTERNO ACABAMENTO SEMALHA PVC FOLHA DE 6M 300X10 |
2.771,90 |
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08/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10752 |
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2.771,90 |
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12/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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2.771,90 |
TOTAL |
2.771,90 |
2.771,90 |
2.771,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.