Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23610 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BARRA FERRO 8,00MM - |
75,00 |
75,00 |
30.00 |
PONTALETE DE EUCALIPITO - |
15,00 |
450,00 |
4.00 |
CHAPA DE COMPENSADO 12MM - |
130,00 |
520,00 |
16.00 |
MALHA DE FERRO - |
21,90 |
350,40 |
0.24 |
MADEIRA DE EUCALIPTO - |
1.000,00 |
240,00 |
1.00 |
FERROLHO CHATO 5 - |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2021 |
BARRA FERRO 8,00MM - PONTALETE DE EUCALIPITO - CHAPA DE COMPENSADO 12MM - MALHA DE FERRO - MADEIRA DE EUCALIPTO - FERROLHO CHATO 5 - |
1.675,40 |
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18/10/2021 |
LIQ NT 1853 |
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1.675,40 |
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27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23610/2021
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 |
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1.675,40 |
TOTAL |
1.675,40 |
1.675,40 |
1.675,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.