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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23626 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 CORRENTE 61 PMM3 - 2,90 78,30
1.00 CORDAO DE ARRANQUE 3,5 - 3,00 3,00
27.00 CORRENTE 63PM - 3,60 97,20
25.00 CORRENTE 63PM - 3,25 81,25
4.00 PA SEXTAVADO ROSCA - 0,68 2,72
10.00 LUBRIFCANTE 500ML - 28,00 280,00
4.00 LUBRIFICANTE 500ML - 25,00 100,00
1.00 VASSOURÃO - 45,00 45,00
1.00 CABEÇOTE DE CORTE - 115,80 115,80
1.00 CARBURADOR C1M - 179,57 179,57
1.00 RODA VENTILADOR - 48,38 48,38
1.00 CARCAÇA DO VENTILADOR EXTERNA - 90,04 90,04
312.00 FIO CORTE QUADRADO 3,0MM - 1,05 327,60
2.00 VASSOURÃO - 41,93 83,86
1.00 CARCAÇA DO VENTILADOR - 144,50 144,50
22.00 CORRENTE 61PMM3 - 2,90 63,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 CORRENTE 61 PMM3 - CORDAO DE ARRANQUE 3,5 - CORRENTE 63PM - CORRENTE 63PM - BUCHA PLASTICA 10MM - PA SEXTAVADO ROSCA - LUBRIFCANTE 500ML - LUBRIFICANTE 500ML - VASSOURÃO - CABEÇOTE DE CORTE - CARBURADOR C1M - RODA VENTILADOR - CARCAÇA DO VENTILADOR EXTERNA - FIO CORTE QUADRADO 3,0MM - VASSOURÃO - CARCAÇA DO VENTILADOR - CORRENTE 61PMM3 - 1.741,74
18/10/2021 LIQ NT 7392 1.741,74
27/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23626/2021 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 1.741,74
TOTAL 1.741,74 1.741,74 1.741,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.