Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23643 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESPATULA DE AÇO INOX - |
25,60 |
25,60 |
1.00 |
SELAD. ACRIL. 3,6L - |
31,24 |
31,24 |
1.00 |
TINTA P/ PISO COR CINZA 3,6MLS - |
70,50 |
70,50 |
1.00 |
TRELIÇA 12MTS - |
247,48 |
247,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2021 |
ESPATULA DE AÇO INOX - SELAD. ACRIL. 3,6L - TINTA P/ PISO COR CINZA 3,6MLS - TRELIÇA 12MTS - |
374,82 |
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19/10/2021 |
LIQ NT 20117 |
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374,82 |
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26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23643/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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374,82 |
TOTAL |
374,82 |
374,82 |
374,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.