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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23656 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 DISCO INOX 4.1/2 1.00MM - 4,30 124,70
22.00 TUBO 20X30X1.20 - 15,65 344,23
1.00 DISCO DESBASTE 4.1/2 - 9,60 9,60
1.00 THINNER 5LT - 68,27 68,27
1.00 FUNDO SERRALHEIRO CINZA 18LT - 332,11 332,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 DISCO INOX 4.1/2 1.00MM - TUBO 20X30X1.20 - DISCO DESBASTE 4.1/2 - THINNER 5LT - FUNDO SERRALHEIRO CINZA 18LT - 878,91
19/10/2021 LIQ NT 116.272 878,91
26/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23656/2021 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 878,91
TOTAL 878,91 878,91 878,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.