MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS DO RS E/CONSEF.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2021
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS DO RS E/CONSEF.
720,00
19/10/2021
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS DO RS E/CONSEF.
720,00
20/10/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23669/2021
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.