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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 23777 Data de lançamento: 20/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MODULO CEGO BRANCO - 1,30 6,50
4.00 CANALETA 2MM ADESIVADA - 12,50 50,00
1.00 CAIXA 3 MODULOS - 7,90 7,90
1.00 BASTIDOR 4X4 TENDEXA BRANCA - 9,75 9,75
25.00 PARELELO 2X2,5MM - 5,25 131,25
1.00 PLAFON PVC BRANCO - 5,00 5,00
1.00 LAMPADA BULBO 15W - 15,00 15,00
6.00 MODULO TOM 2P+T BRANCO - 7,25 43,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2021 MODULO CEGO BRANCO - CANALETA 2MM ADESIVADA - CAIXA 3 MODULOS - BASTIDOR 4X4 TENDEXA BRANCA - PARELELO 2X2,5MM - PLAFON PVC BRANCO - LAMPADA BULBO 15W - MODULO TOM 2P+T BRANCO - 268,90
20/10/2021 LIQ NT 3600 268,90
27/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23777/2021 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 268,90
TOTAL 268,90 268,90 268,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.