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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23800 Data de lançamento: 20/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 12X80MM - 12,50 25,00
1.00 MAÇANETA INTERNA - 54,00 54,00
1.00 PORCA DUPLA SX 1\2 - 3,50 3,50
2.00 MOLA MESTRE TRAS - 890,00 1.780,00
2.00 PORCA 12MM - 3,50 7,00
1.00 PINO DE CENTRO 1\2 X 10 - 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2021 PARAFUSO 12X80MM - MAÇANETA INTERNA - PORCA DUPLA SX 1\2 - MOLA MESTRE TRAS - PORCA 12MM - PINO DE CENTRO 1\2 X 10 - 1.887,50
20/10/2021 LIQ NT 017.318 1.887,50
27/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23800/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.887,50
TOTAL 1.887,50 1.887,50 1.887,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.