Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23800 |
Data de lançamento: |
20/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PARAFUSO 12X80MM - |
12,50 |
25,00 |
1.00 |
MAÇANETA INTERNA - |
54,00 |
54,00 |
1.00 |
PORCA DUPLA SX 1\2 - |
3,50 |
3,50 |
2.00 |
MOLA MESTRE TRAS - |
890,00 |
1.780,00 |
2.00 |
PORCA 12MM - |
3,50 |
7,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO 1\2 X 10 - |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2021 |
PARAFUSO 12X80MM - MAÇANETA INTERNA - PORCA DUPLA SX 1\2 - MOLA MESTRE TRAS - PORCA 12MM - PINO DE CENTRO 1\2 X 10 - |
1.887,50 |
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20/10/2021 |
LIQ NT 017.318 |
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1.887,50 |
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27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23800/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.887,50 |
TOTAL |
1.887,50 |
1.887,50 |
1.887,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.