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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23975 Data de lançamento: 21/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA 12V 5W - 8,00 8,00
3.00 LAMPADA BASE VIDRO 12V 3W - 10,00 30,00
2.00 SOQUETE - 12,00 24,00
1.00 FUSIVEL LOUCA - 1,00 1,00
1.00 FITA ISOLANTE 20MTS - 15,00 15,00
2.00 SINALEIRA - 76,00 152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2021 LAMPADA 12V 5W - LAMPADA BASE VIDRO 12V 3W - SOQUETE - FUSIVEL LOUCA - FITA ISOLANTE 20MTS - SINALEIRA - 230,00
21/10/2021 LIQ NT 7651 230,00
27/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23975/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.