Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23975 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA 12V 5W - |
8,00 |
8,00 |
3.00 |
LAMPADA BASE VIDRO 12V 3W - |
10,00 |
30,00 |
2.00 |
SOQUETE - |
12,00 |
24,00 |
1.00 |
FUSIVEL LOUCA - |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE 20MTS - |
15,00 |
15,00 |
2.00 |
SINALEIRA - |
76,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2021 |
LAMPADA 12V 5W - LAMPADA BASE VIDRO 12V 3W - SOQUETE - FUSIVEL LOUCA - FITA ISOLANTE 20MTS - SINALEIRA - |
230,00 |
|
|
21/10/2021 |
LIQ NT 7651 |
|
230,00 |
|
27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23975/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.