Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24044 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PERFIL LED 1X1200MM - |
25,50 |
51,00 |
3.00 |
LAMPADA LED - |
12,50 |
37,50 |
1.00 |
FIO FLEXIVEL 1,0MM VERMELHO - |
1,22 |
1,22 |
1.00 |
FIO FLEXIVEL 1,0MM AZUL - |
1,22 |
1,22 |
3.00 |
LUMINARIA - |
6,90 |
20,70 |
2.00 |
LAMPADA TUBO LED 20W6500K - |
24,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2021 |
PERFIL LED 1X1200MM - LAMPADA LED - FIO FLEXIVEL 1,0MM VERMELHO - FIO FLEXIVEL 1,0MM AZUL - LUMINARIA - LAMPADA TUBO LED 20W6500K - |
159,64 |
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21/10/2021 |
LIQ NT 17994 |
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159,64 |
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28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24044/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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159,64 |
TOTAL |
159,64 |
159,64 |
159,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.