Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24107 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
AQUIS. DE BRINQUEDOS - TC PAR N.º 201306491 - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 201306491 |
0,00 |
10.462,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2021 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 201306491 |
10.462,46 |
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22/10/2021 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 201306491 |
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10.462,46 |
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26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24107/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 92880 |
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10.462,46 |
TOTAL |
10.462,46 |
10.462,46 |
10.462,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.