Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24142 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA PISO CINZA 0,9L - |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
AGUARRAS 0,9L - |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
ESM SINT CINZA ESCURO 3,6L - |
99,00 |
99,00 |
1.00 |
BASE ACR SEMI BRI 3,24L - |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
TINTA PISO CINZA 0,9L - AGUARRAS 0,9L - ESM SINT CINZA ESCURO 3,6L - BASE ACR SEMI BRI 3,24L - |
334,00 |
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25/10/2021 |
LIQ NT 21.416 |
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334,00 |
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03/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24142/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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334,00 |
TOTAL |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.