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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 24156 Data de lançamento: 25/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRAINOX FLEXIVEL 3 1/2 - 55,00 110,00
1.00 ABRAÇADEIRA INTEIRA 3 1/2 - 59,00 59,00
2.00 ARRUELA 10MM - 0,60 1,20
1.00 FLEXIVEL 3.1/2 - 105,00 105,00
4.00 LAMPADA LED 67 - 16,00 64,00
2.00 PALHETA PARABRISA - 139,00 278,00
1.00 PARAFUSO 10X30MM - 5,75 5,75
1.00 PORCA 10MM - 2,35 2,35
1.00 TAMPA FILTRO DE AR - 689,00 689,00
1.00 TUBO RETO 3 1/2 - 359,00 359,00
1.00 TUBO SAIDA MOTOR - 259,00 259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2021 ABRAÇADEIRAINOX FLEXIVEL 3 1/2 - ABRAÇADEIRA INTEIRA 3 1/2 - ARRUELA 10MM - FLEXIVEL 3.1/2 - LAMPADA LED 67 - PALHETA PARABRISA - PARAFUSO 10X30MM - PORCA 10MM - TAMPA FILTRO DE AR - TUBO RETO 3 1/2 - TUBO SAIDA MOTOR - 1.932,30
25/10/2021 LIQ NT 017.342 1.932,30
27/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24156/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.932,30
TOTAL 1.932,30 1.932,30 1.932,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.