| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 24525 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.04.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PLUS ESF | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021 | 0,00 | 6.829,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021 | 6.829,01 | ||
| 26/10/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2021 | 6.829,01 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Empenho 24525/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 540 | 6.829,01 | ||
| TOTAL | 6.829,01 | 6.829,01 | 6.829,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||