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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 24533 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021 0,00 1.882,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021 1.882,88
26/10/2021 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2021 1.882,88
27/10/2021 Pagamento de Empenho 24533/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 178 1.882,88
TOTAL 1.882,88 1.882,88 1.882,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.