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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 24753 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ESPELHO DUALE 4X4 - 3,11 9,33
5.00 FIO FLEXIVEL 1,0MM BRANCO - 1,22 6,10
8.00 PERFIL LED 2X1200MM - 40,40 323,20
5.00 FIO FLEXIVEL 1,0MM AZUL - 1,22 6,10
43.00 LAMPDA TUBO LED 20W - 24,00 1.032,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 ESPELHO DUALE 4X4 - FIO FLEXIVEL 1,0MM BRANCO - PERFIL LED 2X1200MM - FIO FLEXIVEL 1,0MM AZUL - LAMPDA TUBO LED 20W - 1.376,73
26/10/2021 LKIQ NT 18051 1.376,73
09/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24753/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 1.376,73
TOTAL 1.376,73 1.376,73 1.376,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.