Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24753 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ESPELHO DUALE 4X4 - |
3,11 |
9,33 |
5.00 |
FIO FLEXIVEL 1,0MM BRANCO - |
1,22 |
6,10 |
8.00 |
PERFIL LED 2X1200MM - |
40,40 |
323,20 |
5.00 |
FIO FLEXIVEL 1,0MM AZUL - |
1,22 |
6,10 |
43.00 |
LAMPDA TUBO LED 20W - |
24,00 |
1.032,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2021 |
ESPELHO DUALE 4X4 - FIO FLEXIVEL 1,0MM BRANCO - PERFIL LED 2X1200MM - FIO FLEXIVEL 1,0MM AZUL - LAMPDA TUBO LED 20W - |
1.376,73 |
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26/10/2021 |
LKIQ NT 18051 |
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1.376,73 |
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09/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24753/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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1.376,73 |
TOTAL |
1.376,73 |
1.376,73 |
1.376,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.