Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24764 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ACR SEMI BRI BRANCO 18L - |
329,00 |
987,00 |
4.00 |
ESM SINT BRANCO 3,6L - |
89,00 |
356,00 |
1.00 |
TINTA PISO CINZA 18L - |
219,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2021 |
ACR SEMI BRI BRANCO 18L - ESM SINT BRANCO 3,6L - TINTA PISO CINZA 18L - |
1.562,00 |
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26/10/2021 |
LIQ NT 12.448 |
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1.562,00 |
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05/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24764/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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1.562,00 |
TOTAL |
1.562,00 |
1.562,00 |
1.562,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.