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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 24773 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ESPECULO VAGINAL M - 2,00 200,00
2.00 VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA - 42,00 84,00
1.00 APARELHO GLICOSE - 85,00 85,00
1.00 DISPOSITIVO 25G - 62,00 62,00
200.00 ESPECULO VAGINAL G - 2,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 ESPECULO VAGINAL M - VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA - APARELHO GLICOSE - DISPOSITIVO 25G - ESPECULO VAGINAL G - 831,00
26/10/2021 I4973 831,00
28/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24773/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 831,00
TOTAL 831,00 831,00 831,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.