Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24773 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
ESPECULO VAGINAL M - |
2,00 |
200,00 |
2.00 |
VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA - |
42,00 |
84,00 |
1.00 |
APARELHO GLICOSE - |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
DISPOSITIVO 25G - |
62,00 |
62,00 |
200.00 |
ESPECULO VAGINAL G - |
2,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2021 |
ESPECULO VAGINAL M - VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA - APARELHO GLICOSE - DISPOSITIVO 25G - ESPECULO VAGINAL G - |
831,00 |
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26/10/2021 |
I4973 |
|
831,00 |
|
28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24773/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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831,00 |
TOTAL |
831,00 |
831,00 |
831,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.