Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
24812 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO OLEO - |
42,84 |
42,84 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRA - |
57,81 |
57,81 |
3.00 |
OLEO MOTOR 5W30 - |
46,45 |
139,35 |
2.00 |
LAMPADA - |
20,26 |
40,52 |
1.00 |
HIGIENIZADOR AR COND. - |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
INTER CLEAN LIMPA 500ML - |
54,53 |
54,53 |
1.00 |
FILTRO ANTI POLEN - |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2021 |
FILTRO OLEO - ELEMENTO FILTRA - OLEO MOTOR 5W30 - LAMPADA - HIGIENIZADOR AR COND. - INTER CLEAN LIMPA 500ML - FILTRO ANTI POLEN - |
435,05 |
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27/10/2021 |
LIQ NT 77250 |
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435,05 |
|
05/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24812/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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435,05 |
TOTAL |
435,05 |
435,05 |
435,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.