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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILBERTO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 24871 Data de lançamento: 27/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 26.10.2021 PARTICIPAR DO 2o SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA ESCOLAS CÍVICO MILITARES. 0,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2021 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 26.10.2021 PARTICIPAR DO 2o SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA ESCOLAS CÍVICO MILITARES. 192,00
27/10/2021 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 26.10.2021 PARTICIPAR DO 2o SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA ESCOLAS CÍVICO MILITARES. 192,00
29/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24871/2021 GILBERTO DE SOUZA - 3537 192,00
TOTAL 192,00 192,00 192,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.