Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
249 |
Data de lançamento: |
14/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE MANTA ASFALTICA NA PLATIBANDA E NO TELHADO DE ALUZINCO DA FACHADA LATERAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2021 |
SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE MANTA ASFALTICA NA PLATIBANDA E NO TELHADO DE ALUZINCO DA FACHADA LATERAL |
1.980,00 |
|
|
14/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 001 |
|
1.980,00 |
|
19/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 249/2021
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 - 103087 |
|
|
1.980,00 |
TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.