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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAKOF PLÁSTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 24977 Data de lançamento: 28/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIXEIRA EM FIBRA 40L AZUL - 157,15 157,15
1.00 LIXEIRA EM FIBRA 40L AMARELA - 157,15 157,15
1.00 LIXEIRA EM FIBRA 40L MARROM - 157,15 157,15
1.00 LIXEIRA EM FIBRA 40L VERDE - 157,15 157,15
1.00 LIXEIRA EM FIBRA 40L VERMELHA - 157,10 157,10
1.00 SUPORTE P/5 LIXEIRAS EM FIBRA - 385,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2021 LIXEIRA EM FIBRA 40L AZUL - LIXEIRA EM FIBRA 40L AMARELA - LIXEIRA EM FIBRA 40L MARROM - LIXEIRA EM FIBRA 40L VERDE - LIXEIRA EM FIBRA 40L VERMELHA - SUPORTE P/5 LIXEIRAS EM FIBRA - 1.170,70
28/10/2021 LIQ NT 397.778 1.170,70
10/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24977/2021 BAKOF PLÁSTICOS LTDA - 584 1.170,70
TOTAL 1.170,70 1.170,70 1.170,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.