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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 25103 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.90 PELUCIA CARAPINHA BRANCA 11MM - 74,90 67,41
0.70 PLASTICO TRANSPARENTEE 20MM - 19,90 13,93
1.00 FIBRA SILICONIZADA - 32,90 32,90
1.00 MALHA COURO SINTETICO - 79,90 79,90
4.00 AGULHA MAQUINA DOMESTICA 014 - 1,50 6,00
4.00 LINHA COSTURA 1X91,4 - 2,50 10,00
1.00 FIO 12 A/P - 38,50 38,50
0.95 PELUCIA CARAPINHA BRANCA 11MM - 74,90 71,16
6.00 FIBRA SILICONIZADA EM QUILO - 32,90 197,40
1.00 LA TERNURA - 18,90 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 PELUCIA CARAPINHA BRANCA 11MM - PLASTICO TRANSPARENTEE 20MM - FIBRA SILICONIZADA - MALHA COURO SINTETICO - AGULHA MAQUINA DOMESTICA 014 - LINHA COSTURA 1X91,4 - FIO 12 A/P - PELUCIA CARAPINHA BRANCA 11MM - FIBRA SILICONIZADA EM QUILO - LA TERNURA - 536,10
29/10/2021 LIQ NT 771 536,10
11/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25103/2021 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 536,10
TOTAL 536,10 536,10 536,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.