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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 25124 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L - 372,00 372,00
2.00 CORANTE LIQUIDO XADREZ 50ML - 5,00 10,00
6.00 CORANTE LIQUIDO XADREZ PRETO 50ML - 5,00 30,00
3.00 CORANTE LIQUIDO XADREZ PRETO 50ML - 5,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L - CORANTE LIQUIDO XADREZ 50ML - CORANTE LIQUIDO XADREZ PRETO 50ML - CORANTE LIQUIDO XADREZ PRETO 50ML - 427,00
29/10/2021 LIQ NT 12.493 427,00
11/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25124/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 427,00
TOTAL 427,00 427,00 427,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.