Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25272 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
ARG. COLA 20KG - |
31,95 |
255,60 |
44.08 |
PISO 57X57 - |
29,99 |
1.321,86 |
2.00 |
REJUNTE QUARTETO FLEX 01 KG - |
9,84 |
19,67 |
1.00 |
REJUNTE QUARTETO FLEX 05 KG - |
31,32 |
31,32 |
1.00 |
SEPARADOR PVC PARA AZUL - |
9,72 |
9,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2021 |
ARG. COLA 20KG - PISO 57X57 - REJUNTE QUARTETO FLEX 01 KG - REJUNTE QUARTETO FLEX 05 KG - SEPARADOR PVC PARA AZUL - |
1.638,17 |
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29/10/2021 |
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLIQ20193 |
|
1.638,17 |
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11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25272/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.638,17 |
TOTAL |
1.638,17 |
1.638,17 |
1.638,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.