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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 25281 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E,EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. 0,00 3.451,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E,EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. 3.451,50
29/10/2021 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E,EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. 3.451,50
05/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25281/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 3.451,50
TOTAL 3.451,50 3.451,50 3.451,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.