MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E,EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.
0,00
2.592,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2021
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E,EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.
2.592,00
29/10/2021
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E,EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.
2.592,00
05/11/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25282/2021
LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR - 92574
2.592,00
TOTAL
2.592,00
2.592,00
2.592,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.