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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 25305 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CONES DE LINHA 2000MT - 8,00 80,00
8.00 MANTA 2,20 - 24,00 192,00
20.00 FELTRO SANTA FE - 18,00 360,00
3.00 TRICOLINE 100% ALGODÃO - 29,00 87,00
1.50 TRICOLINE 100% ALGODÃO - 28,50 42,75
3.00 FELTRO - 18,00 54,00
4.00 OXFORD - 9,90 39,60
10.00 CONES DE LINHA 2000MT - 8,00 80,00
2.00 TRICOLINE NATALINO - 37,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 CONES DE LINHA 2000MT - MANTA 2,20 - FELTRO SANTA FE - TRICOLINE 100% ALGODÃO - TRICOLINE 100% ALGODÃO - FELTRO - OXFORD - CONES DE LINHA 2000MT - TRICOLINE NATALINO - 1.009,35
29/10/2021 LIQ NT 216 1.009,35
11/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25305/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 1.009,35
TOTAL 1.009,35 1.009,35 1.009,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.