Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EZEQUIEL SPONCHIADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25415 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
SAMU |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
42.00 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO - |
26,00 |
1.092,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2021 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO - |
1.092,00 |
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04/11/2021 |
LIQ NT 85 |
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1.092,00 |
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11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25415/2021
EZEQUIEL SPONCHIADO - 104460 |
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1.092,00 |
TOTAL |
1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.