Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25446 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HIGIENIZADOR - |
20,99 |
20,99 |
1.00 |
LIMPA FREIOS - |
68,90 |
68,90 |
1.00 |
OIL TREATMENT 450ML - |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
FILTRO AR - |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
MIX FILTER - |
24,99 |
24,99 |
3.50 |
OLEO 15W40 - |
27,00 |
94,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2021 |
HIGIENIZADOR - LIMPA FREIOS - OIL TREATMENT 450ML - FILTRO AR - MIX FILTER - OLEO 15W40 - |
344,38 |
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05/11/2021 |
LIQ NT 002.862 |
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344,38 |
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11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25446/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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344,38 |
TOTAL |
344,38 |
344,38 |
344,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.