Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2553 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MASSA TAPA TUDO |
37,00 |
74,00 |
3.00 |
BALDE 18L ACRILICA SEMI BRILHO |
340,00 |
1.020,00 |
2.00 |
BLDE 18LT CRILICA FOSCA |
165,00 |
330,00 |
30.00 |
LIXA |
1,50 |
45,00 |
2.00 |
ROLO DE FITA CREPE |
16,00 |
32,00 |
2.00 |
MASSA CORRIDA |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
MASSA TAPA TUDO BALDE 18L ACRILICA SEMI BRILHO BLDE 18LT CRILICA FOSCA LIXA ROLO DE FITA CREPE MASSA CORRIDA |
1.721,00 |
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10/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 033.061.888 |
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1.721,00 |
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17/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2021
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
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1.721,00 |
TOTAL |
1.721,00 |
1.721,00 |
1.721,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.