Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25738 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE GEOMETRIA - |
60,00 |
60,00 |
4.00 |
BALANCEAMENTO - |
12,00 |
48,00 |
4.00 |
MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS - |
12,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2021 |
SERVIÇO DE GEOMETRIA - BALANCEAMENTO - MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS - |
156,00 |
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08/11/2021 |
LIQ NT 3968 |
|
156,00 |
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25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25738/2021
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 95150 |
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141,92 |
25/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25738/2021 |
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14,08 |
TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
25/11/2021 |
14,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,08 |
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