Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25817 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROLONGADOR 2M - |
26,00 |
26,00 |
1.00 |
GARFO 23CM - |
11,00 |
11,00 |
1.00 |
ROLO 23CM - |
16,00 |
16,00 |
2.00 |
TRINCHA 303 - |
15,00 |
30,00 |
4.00 |
LIXA 100 - |
3,00 |
12,00 |
1.00 |
PINTA PISO CINZA 18L - |
266,00 |
266,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2021 |
PROLONGADOR 2M - GARFO 23CM - ROLO 23CM - TRINCHA 303 - LIXA 100 - PINTA PISO CINZA 18L - |
361,00 |
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09/11/2021 |
LIQ NT 12358 |
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361,00 |
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18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25817/2021
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 84571 |
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361,00 |
TOTAL |
361,00 |
361,00 |
361,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.