| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 25828 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO - | 1.979,92 | 1.979,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO - | 1.979,92 | ||
| 09/11/2021 | LIQ NT 9069 | 1.979,92 | ||
| 17/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25828/2021 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 1.979,92 | ||
| TOTAL | 1.979,92 | 1.979,92 | 1.979,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||