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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2599 Data de lançamento: 11/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE POSIÇAO DO GERADOR 1.520,00 1.520,00
1.00 SERVIÇO DE ABERTURA DE PAEDE P/ INSTALAÇAO DE JANELA 530,00 530,00
1.00 SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE JANELA 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO INSTALAÇAO DE DUTO 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2021 SERVIÇO DE TROCA DE POSIÇAO DO GERADOR SERVIÇO DE ABERTURA DE PAEDE P/ INSTALAÇAO DE JANELA SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE JANELA SERVIÇO INSTALAÇAO DE DUTO 2.250,00
11/02/2021 LIQUIDAÇÃO NT 355 2.250,00
12/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2021 STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.