Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26014 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE BRAÇO - |
398,00 |
398,00 |
1.00 |
SOLDA MIG - |
350,00 |
350,00 |
20.00 |
OXIGENIO - |
6,80 |
136,00 |
1.00 |
MANCAL CONCHA - |
275,00 |
275,00 |
1.00 |
CRUZETA CARDAN - |
289,90 |
289,90 |
2.00 |
ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN - |
49,90 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2021 |
SUPORTE BRAÇO - SOLDA MIG - OXIGENIO - MANCAL CONCHA - CRUZETA CARDAN - ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN - |
1.548,70 |
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10/11/2021 |
LIQ NT 3400 |
|
1.548,70 |
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25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26014/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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1.548,70 |
TOTAL |
1.548,70 |
1.548,70 |
1.548,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.