Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26108 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINCEL SINTETICO - |
14,06 |
14,06 |
3.00 |
PREGO 19X39 - |
25,67 |
77,01 |
1.00 |
ROLO 139 - |
29,62 |
29,62 |
1.00 |
THINNER - |
69,08 |
69,08 |
2.00 |
VERNIZ BRILHANTE - |
115,40 |
230,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2021 |
PINCEL SINTETICO - PREGO 19X39 - ROLO 139 - THINNER - VERNIZ BRILHANTE - |
420,56 |
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16/11/2021 |
LI NT 20257 |
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420,56 |
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25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26108/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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420,56 |
TOTAL |
420,56 |
420,56 |
420,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.