| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
| Número do empenho: | 26120 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.50 | MANGUEIRA 1 POLEGADA 2 TRAMA DE AÇO - | 140,00 | 1.190,00 |
| 2.00 | CAPA 1 POLEGADA HIDRAULICA - | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | CONEXÃO 1 POLEGADA HIDRAULICA - | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | MANGUEIRA 1 POLEGADA 2 TRAMA DE AÇO - CAPA 1 POLEGADA HIDRAULICA - CONEXÃO 1 POLEGADA HIDRAULICA - | 1.530,00 | ||
| 16/11/2021 | LIQ NT 037.521.812 | 1.530,00 | ||
| 25/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26120/2021 MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||