Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26120 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.50 |
MANGUEIRA 1 POLEGADA 2 TRAMA DE AÇO - |
140,00 |
1.190,00 |
2.00 |
CAPA 1 POLEGADA HIDRAULICA - |
80,00 |
160,00 |
2.00 |
CONEXÃO 1 POLEGADA HIDRAULICA - |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2021 |
MANGUEIRA 1 POLEGADA 2 TRAMA DE AÇO - CAPA 1 POLEGADA HIDRAULICA - CONEXÃO 1 POLEGADA HIDRAULICA - |
1.530,00 |
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16/11/2021 |
LIQ NT 037.521.812 |
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1.530,00 |
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25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26120/2021
MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 |
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1.530,00 |
TOTAL |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.