Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26121 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO AR - |
167,00 |
167,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - |
134,00 |
134,00 |
1.00 |
FILTRO KX67/2D - |
53,00 |
53,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO - |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2021 |
FILTRO AR - FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO KX67/2D - FILTRO OLEO - |
419,00 |
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16/11/2021 |
LIQ NT 3289 |
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419,00 |
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25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26121/2021
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP - 2753 |
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419,00 |
TOTAL |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.