3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA DE DESCARGA
52,00
52,00
2.00
FITA VEDA ROSCA
11,50
23,00
2.00
TORNEIRA LAVATORIO
89,00
178,00
2.00
VEDA CALHA
36,00
72,00
1.00
MANTA ASFALTICA FITA 50CMX10M
245,00
245,00
2.00
SIFAO
16,00
32,00
1.00
BOIA DA CAIXA ALTA VAZAO
165,00
165,00
1.00
ADESIVO PVC
24,50
24,50
3.00
ENGATE FLEXIVEL 40CM
14,50
43,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2021
CAIXA DE DESCARGA FITA VEDA ROSCA TORNEIRA LAVATORIO VEDA CALHA MANTA ASFALTICA FITA 50CMX10M SIFAO BOIA DA CAIXA ALTA VAZAO ADESIVO PVC ENGATE FLEXIVEL 40CM
835,00
11/02/2021
LIQUIDAÇÃO NT 033.076.773
835,00
12/02/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2021
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910
835,00
TOTAL
835,00
835,00
835,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.