Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26178 |
Data de lançamento: |
17/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
ABRAC. P/ FIXAR CANO PAREDE - |
0,68 |
10,92 |
16.00 |
BUCHA PVC N°06 - |
0,25 |
4,03 |
1.00 |
CAL HIDRATADO 20KG - |
16,18 |
16,18 |
23.99 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT - |
1,00 |
23,99 |
16.00 |
PARAFUSO - |
0,21 |
3,37 |
1.00 |
TORN. LAVAT. - |
96,84 |
96,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2021 |
ABRAC. P/ FIXAR CANO PAREDE - BUCHA PVC N°06 - CAL HIDRATADO 20KG - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT - PARAFUSO - TORN. LAVAT. - |
155,33 |
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17/11/2021 |
LIQ NT 20264 |
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155,33 |
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25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26178/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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155,33 |
TOTAL |
155,33 |
155,33 |
155,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.