| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
| Número do empenho: | 26262 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 14.11.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 14.11.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 160,00 | ||
| 18/11/2021 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 14.11.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 160,00 | ||
| 22/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26262/2021 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||