Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26353 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MALHA DE FERRO - |
240,00 |
240,00 |
0.57 |
MADEIRA DE PINUS - |
1.000,00 |
570,00 |
1.00 |
FERROLHO CHATO 5 - |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2021 |
MALHA DE FERRO - MADEIRA DE PINUS - FERROLHO CHATO 5 - |
845,00 |
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19/11/2021 |
LIQ NT 1873 |
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845,00 |
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25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26353/2021
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 |
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845,00 |
TOTAL |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.