Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26391 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
14,99 |
44,97 |
12.00 |
DESINFETANTE 2LTS - |
4,99 |
59,88 |
6.00 |
PAPEL HIGIENICO 12ROLOS - |
14,99 |
89,94 |
8.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO 1LT - |
5,99 |
47,92 |
47.00 |
DETERGENTE LIMAO 500ML - |
1,39 |
65,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2021 |
AGUA SANITARIA 5L - DESINFETANTE 2LTS - PAPEL HIGIENICO 12ROLOS - ALVEJANTE SEM CLORO 1LT - DETERGENTE LIMAO 500ML - |
308,04 |
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19/11/2021 |
LIQ NT 578 |
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308,04 |
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25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26391/2021
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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308,04 |
TOTAL |
308,04 |
308,04 |
308,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.