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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 26391 Data de lançamento: 19/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AGUA SANITARIA 5L - 14,99 44,97
12.00 DESINFETANTE 2LTS - 4,99 59,88
6.00 PAPEL HIGIENICO 12ROLOS - 14,99 89,94
8.00 ALVEJANTE SEM CLORO 1LT - 5,99 47,92
47.00 DETERGENTE LIMAO 500ML - 1,39 65,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2021 AGUA SANITARIA 5L - DESINFETANTE 2LTS - PAPEL HIGIENICO 12ROLOS - ALVEJANTE SEM CLORO 1LT - DETERGENTE LIMAO 500ML - 308,04
19/11/2021 LIQ NT 578 308,04
25/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26391/2021 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 308,04
TOTAL 308,04 308,04 308,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.