Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26399 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMPADA H4 12V - |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
GRAMPO PARA FORRO - |
1,50 |
3,00 |
1.00 |
LAMPADA BASE VIDRO 12V - |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
SOQUETE FAROL - |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
TRAVA ELETRICA 2FIOS - |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE - |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2021 |
LAMPADA H4 12V - GRAMPO PARA FORRO - LAMPADA BASE VIDRO 12V - SOQUETE FAROL - TRAVA ELETRICA 2FIOS - FITA ISOLANTE - |
171,00 |
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19/11/2021 |
liq nt 6 |
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171,00 |
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25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26399/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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171,00 |
TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.