Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2655 |
Data de lançamento: |
11/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO |
120,00 |
240,00 |
2.00 |
KIT ROLAMENTO CUBO TRAEIRO |
597,90 |
1.195,80 |
4.00 |
BUCHA BARRA |
124,00 |
496,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2021 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO KIT ROLAMENTO CUBO TRAEIRO BUCHA BARRA |
1.931,80 |
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11/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 2796 |
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1.931,80 |
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22/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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1.931,80 |
TOTAL |
1.931,80 |
1.931,80 |
1.931,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.