Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26573 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMITADOR - |
165,00 |
165,00 |
1.00 |
ALÇA (PUTA MERDA) - |
97,80 |
97,80 |
1.00 |
CAPA LIMPADOR - |
38,70 |
38,70 |
1.00 |
JOGO TAPETE - |
168,90 |
168,90 |
1.00 |
LIMITADOR (OLHO DE GATO) - |
135,30 |
135,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2021 |
LIMITADOR - ALÇA (PUTA MERDA) - CAPA LIMPADOR - JOGO TAPETE - LIMITADOR (OLHO DE GATO) - |
605,70 |
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24/11/2021 |
LIQ NT 495 |
|
605,70 |
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02/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26573/2021
TOME FRANCISCO PASINI - 3126 |
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605,70 |
TOTAL |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.